Text
KAJIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM PENJUALAN PADA PT. GARUDA INDONESIA CABANG SURABAYA
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai aplikasi
pengendalian intern atas system penjualan tiket yang diterapkan olehPT. Garuda Indonesia
(Persero) cabang Surabaya dan untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas system
penjualan tiket yang telah diterapkan sudah cukup efektif bagi perusahaan.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis
data yang digunakanadalahdata primer dan data sekunder.TeknikPengumpulan Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah interview dan dokumentasi. Teknik analisa data pada
penelitian ini adalah membuat catatan lapangan yang digunakan sebagai sumber data,
mengumpulkan, dan mengklasifikasi data yang diperoleh dari lapangan, serta menarik
simpulan dari data yang diperoleh dari seluruh rangkaian penelitian.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern atas
sistem informasi akuntansi penjualan tiket penerbangan yang diterapkan padaPT. Garuda
Indonesia (Persero) Branch Office Surabaya sudah berjalan secara memadai dan efektif.
Sistem Informasi Akuntansi atas system penjualan tiket pada PT. Garuda Indonesia (Persero)
Branch Office Surabaya memiliki system dan prosedur yang terstruktur, PT. Garuda
Indonesia (Persero) Branch Office Surabaya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang
kompeten dalam melaksanakan fungsi tugas dan tanggungjawab yang diterimanya, adanya
pemisahan fungsi-fungsi tugas yang lebih spesifik pada PT. Garuda Indonesia (Persero)
Branch Office Surabaya dan tidak ada perangkapan fungsi tugas pada satu orang, setiap
transaksi yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Branch Office Surabaya dicatat
dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu, dan mendapatkan otorisasi dari
pihak yang berwenang, setiap dokumen dan formulir transaksi bernomor cetak urut, PT.
Garuda Indonesia (Persero) Branch Office Surabaya melakukan pengawasan, pengamanan,
dan penyimpanan terhadap dokumen perusahaan, dan PT. Garuda Indonesia (Persero) Branch
Office Surabaya menerapkan pemeriksaan terhadap prosedur dan system melalui internal
audit perusahaan..
Kata Kunci: Evaluasi, Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Penjualan,
dan Efektivitas.
1S132080 | A-13/080 Aru k c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
Tidak tersedia versi lain