• Beranda
  • Informasi
  • Bantuan
  • Area Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesia Bahasa Jepang Melayu Persia Russian Thai Turkish Urdu

Search by:

All Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT INTI ALASINDO ENERGY

Text

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT INTI ALASINDO ENERGY

SITI FATIMA PUTRI - Personal Name; Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA. - Personal Name;

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Inti Alasindo Energy, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan gas bumi. Fokus penelitian adalah pada efektivitas pengendalian internal, identifikasi kelemahan dalam prosedur yang ada, dan pengajuan rekomendasi perbaikan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Inti Alasindo Energy telah menerapkan sejumlah pengendalian internal, seperti pemisahan tugas, prosedur otorisasi, dan pelaksanaan audit internal secara berkala. Namun, terdapat beberapa kelemahan, diantaranya adalah ketergantungan pada proses manual, terutama dalam pencatatan transaksi keuangan menggunakan perangkat lunak sederhana seperti Microsoft Excel. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan dan inefisiensi operasional. Selain itu, integrasi sistem informasi yang belum optimal menjadi kendala dalam memonitor transaksi secara real-time.
Rekomendasi yang diajukan meliputi penerapan sistem akuntansi terintegrasi untuk menggantikan metode manual, pelatihan karyawan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengendalian internal, dan pemantauan real-time terhadap transaksi keuangan. Prosedur rekonsiliasi harian dan peningkatan pengamanan kas fisik juga direkomendasikan untuk mengurangi risiko penyimpangan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pengelolaan keuangan perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan mengenai penerapan pengendalian internal dalam perusahaan yang beroperasi di sektor industri.
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Efisiensi, PT Inti Alasindo Energy


Ketersediaan
SA-25077A25/077 Sit ePerpustakaan Pusat - Lantai 2, R. Koleksi KhususTersedia - Tersedia/Baca di Tempat
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
A25/077 Sit e
Penerbit
: ., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
A25/077
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

You must be logged in to post a comment

Perpustakaan STIESIA Surabaya (NPP:3578092B2016754)
Perpustakaan STIESIA Surabaya (NPP:3578092B2016754)
  • Repositori STIESIA
  • Jurnal Mahasiswa

Informasi

   Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya - 60118

  [email protected]

  (031) 594-7505; 594-7840

  @perpus_stiesia

  @perpus_stiesia

  WhatsApp

  Facebook

Pencarian

Ketikkan kata kunci seperti judul, pengarang, atau subyek

© 2026 — Perpustakaan STIESIA Surabaya

Powered by SLiMS
  |    View Stats
Pilih topik yang Anda minati
  • Komputer, informasi dan referensi umum
  • Filsafat dan psikologi
  • Agama
  • Ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Sains dan matematika
  • Teknologi
  • Kesenian dan rekreasi
  • Kesusastraan
  • Sejarah dan geografi
Advanced Search